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      關于加強省級單位政府采購內(nèi)部控制管理的指導意見(川財采〔2016〕60號)

      關于加強省級單位政府采購內(nèi)部控制管理的指導意見

      為進一步規(guī)范省級單位在政府采購活動中內(nèi)部權力運行,嚴防廉政風險,控制法律風險,強化內(nèi)部流程控制,促進政府采購提質(zhì)增效。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《財政部關于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導意見》(財庫[2016]99號)和其他有關規(guī)定,結合我省實際,提出如下指導意見:

      一、總體要求

      省級單位政府采購內(nèi)部控制管理要按照“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則,以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線,通過制定制度、健全機制、完善措施、規(guī)范流程,逐步形成依法合規(guī)、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購內(nèi)部運轉和管控制度,做到約束機制健全、權力運行規(guī)范、風險控制有力、監(jiān)督問責到位,實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權力運行的有效制約。

      二、主要任務

      (一)落實主體責任。各省級單位是本單位政府采購內(nèi)部控制管理的責任主體,應建立內(nèi)部工作機制,重點加強對采購需求、采購預算、政策落實、信息公開、履約驗收、結果評價等的管理。主管預算單位應加強對所屬單位政府采購內(nèi)部控制管理制度建設、運行的督促和指導。

      (二)實施歸口管理。明確本單位政府采購歸口管理部門,負責本單位政府采購的執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)。歸口管理部門應當牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度,明確本單位內(nèi)設財務、資產(chǎn)、法制、紀檢、審計和采購需求等政府采購業(yè)務相關部門(崗位)在政府采購工作中的職責與分工,建立相關部門(崗位)間的溝通協(xié)調(diào)、相互監(jiān)督、相互制約的工作機制,共同做好編制政府采購預算和實施計劃、制定采購需求、組織采購活動、履約驗收、政府采購信息統(tǒng)計、答復詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查等工作。

      (三)科學設置崗位。對照政府采購法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定,結合本單位實際,認真梳理不同業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位需要重點控制的風險事項,劃分風險等級,建立制度規(guī)則、風險事項等臺賬。明確崗位職責、權限和責任主體,細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標準。采購需求制定與內(nèi)部審核、合同簽訂與驗收等崗位原則上應當分開設置。制定采購需求、單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等業(yè)務,原則上應當由2人以上共同辦理,并明確主要負責人員。按規(guī)定建立輪崗交流制度,按照政府采購崗位風險等級設定輪崗周期,風險等級高的崗位原則上應當縮短輪崗年限。不具備輪崗條件的應當定期采取專項審計等控制措施。建立健全政府采購在崗監(jiān)督、離崗審查和項目責任追溯制度。

      (四)完善決策機制。建立健全內(nèi)部政府采購事項集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結合的議事決策機制。對于涉及民生或社會影響較大的采購項目和采購預算編制、采購需求設置、采購代理機構選擇、采購合同簽訂、采購方式變更、進口產(chǎn)品采購和履約驗收等重點環(huán)節(jié),建立集體決策制度,必要時還應當進行法律、技術咨詢或者公開征求意見,決策過程要形成完整記錄,不得單獨決策或者擅自改變集體決策。

      (五)加強內(nèi)部審核。依據(jù)法律制度和有關政策要求,細化內(nèi)部審核的各項要素、審核標準、審核權限和工作要求,實行辦理、復核、審定的內(nèi)部審核機制,對照要求逐層把關。主管預算單位應當明確與所屬單位在預算、實施計劃、采購方式變更和進口產(chǎn)品采購等內(nèi)部審核方面的職責范圍和權限劃分,細化業(yè)務流程和要求,加強對所屬單位的采購執(zhí)行管理,強化對政府采購政策落實的指導,提高采購執(zhí)行效率。

      (六)強化流程控制。

      1.編制采購預算和實施計劃。建立健全政府采購預算和實施計劃的內(nèi)部審查制度,提高編報與執(zhí)行政府采購預算、實施計劃的系統(tǒng)性、準確性、及時性和嚴肅性,制定政府采購實施計劃執(zhí)行時間表和項目進度表,有序安排采購活動。落實預留專門面向中小企業(yè)采購預算份額等政府采購政策。

      2.委托采購代理機構。建立采購代理機構選擇制度,明確采購代理機構選擇標準和決策流程,確保依法、自主、擇優(yōu)選取采購代理機構。建立采購代理協(xié)議的內(nèi)部審核制度。依法確定代理采購的范圍、權限、期限和代理費用等事項,做到權責清晰、“一事一委托”。

      3.制定采購需求。建立采購需求制定與內(nèi)部審核、組織需求論證相分離的管理制度。采購需求應當完整明確,采購項目的技術、服務、安全等要求既要滿足實際工作需要,也要符合法律法規(guī)及政府采購政策規(guī)定。

      4.確認采購文件。建立采購文件內(nèi)部確認制度。確保采購文件既能完整真實反映采購需求,又符合政府采購政策、采購預算等要求,并做到及時向采購代理機構反饋信息。

      5.委派監(jiān)督人員和采購人代表。建立委派監(jiān)督人員對政府采購專家抽取、現(xiàn)場評審進行監(jiān)督的制度和采購人代表委托制度。確保實現(xiàn)有效的監(jiān)督和評審委員會。

      6.確定采購結果。建立采購結果內(nèi)部確定制度。確保單位根據(jù)評審結果確定中標(成交)供應商,采購結果滿足采購需求,并做到及時反饋信息。

      7.簽訂、公告及備案采購合同。建立針對不同類型政府采購合同的內(nèi)部審核制度。確保在法定期限內(nèi),嚴格按照采購文件和中標(成交)供應商投標(響應)文件約定事項依法簽訂采購合同。建立合同公告及備案制度。明確辦結時限和涉密事項的保密要求,指定專人負責,確保按要求及時完成公告及備案工作。

      8.履約驗收。建立不同類型采購項目的履約驗收制度。確保合同雙方嚴格按照采購合同約定事項逐一完成履約,充分接受內(nèi)部和社會監(jiān)督,提高履約驗收效率。

      9.健全檔案管理。建立政府采購檔案資料歸檔、收集、保管、借閱、銷毀等制度。確保政府采購項目檔案(包括電子檔案)資料齊全、歸檔及時并妥善保存。

      10.變更采購方式和進口產(chǎn)品采購。建立政府采購方式變更和進口產(chǎn)品采購的內(nèi)部會商決策制度,需求制定與組織專家論證相分離的制度。確保選擇的采購方式符合采購需求、情形適用得當、客觀依據(jù)充分。

      11.處理供應商詢問、質(zhì)疑。建立供應商詢問、質(zhì)疑的處理答復制度。明確專人牽頭負責,確保在法定期限內(nèi),依法作出詢問、質(zhì)疑答復。

      (七)明確時限要求。對采購計劃備案、信息公告、確定采購結果、簽訂合同、公告及備案合同、答復詢問質(zhì)疑以及其他有時間要求的事項,要明確專人負責,細化各個節(jié)點的工作時限,確保在規(guī)定時間內(nèi)完成。

      (八)強化利益沖突管理。厘清利益沖突的主要對象、具體內(nèi)容和表現(xiàn)形式,明確與社會代理機構、供應商等政府采購市場主體、評審專家交往的基本原則和界限,細化處理原則、處理方式和解決方案。采購人員及相關人員與供應商有利害關系的,應當嚴格執(zhí)行回避制度。

      三、保障措施

      (一)加強組織領導。充分認識加強政府采購內(nèi)部控制管理的重要性和必要性,建立政府采購內(nèi)部控制管理工作的領導、協(xié)調(diào)機制,做好政府采購內(nèi)部控制管理各項工作。結合廉政風險防控機制建設、防止權力濫用的工作要求,準確把握政府采購工作的內(nèi)在規(guī)律,加快體制機制建設,強化硬的制度約束,將單位政府采購內(nèi)部控制建設納入制度化、規(guī)范化軌道,切實提高政府采購內(nèi)部控制管理水平。

      (二)抓好貫徹落實。按照本指導意見的總體要求和主要任務,抓緊梳理和評估本單位政府采購執(zhí)行中存在的風險,明確標準化工作要求和防控措施,完善管理制度,形成較為完備的內(nèi)部控制管理體系,確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。省級單位應在2017年1月31日前,明確本單位政府采購歸口管理部門,并由主管預算單位將本單位及所屬單位歸口管理部門負責人及聯(lián)絡員信息報財政廳備案。在2017年6月30日前完成本單位政府采購內(nèi)部管理制度建設,報主管預算單位備案后嚴格執(zhí)行。

      (三)完善人員技術保障。按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離、相互制衡的要求,科學設置內(nèi)設機構(崗位),足額配備工作人員,不具備條件的,通過合理設置兼職崗位,確保不相容崗位相分離??筛鶕?jù)本單位實際,充分利用信息技術落實政府采購內(nèi)部控制管理措施,重點強化人員身份驗證、崗位業(yè)務授權、系統(tǒng)操作記錄、電子檔案管理等系統(tǒng)功能建設。

      (四)強化運行監(jiān)督。發(fā)揮內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等的監(jiān)督作用,加強內(nèi)部審計對采購業(yè)務的常規(guī)和專項審計。主管預算單位應當將政府采購內(nèi)控制度建設和執(zhí)行情況作為內(nèi)部審計的重點工作,每年至少要組織一次對所屬單位政府采購執(zhí)行的內(nèi)部檢查和業(yè)務指導。內(nèi)部監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)所屬單位存在問題的,要督促整改并完善相關管理制度。政府采購監(jiān)督部門,將加大對各單位政府采購內(nèi)部控制制度建設、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度,發(fā)現(xiàn)違法違紀行為將依法處理。


       
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